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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA AGENCIA DE VIAJES TAWA PARADISE

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dc.contributor.advisor González Morales, Melanio Alfredo
dc.contributor.advisor Ramos Álvarez, Andrés
dc.contributor.author SALMERÓN TACURI, PAOLA ALEXANDRA
dc.date.accessioned 2018-05-09T21:13:23Z
dc.date.available 2018-05-09T21:13:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation PAOLA ALEXANDRA SALMERÓN TACURI (2018) PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA AGENCIA DE VIAJES TAWA PARADISE Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PUBLICA Y AUDITORIA Quito: Universidad Israel, 2018 100p. PhD. MELANIO ALFREDO GONZÁLEZ MORALES MG. ANDRÉS RAMOS ÁLVAREZ UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-011 es_ES
dc.identifier.issn UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-011
dc.identifier.uri http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1507
dc.description This investigation took place at Tawa Paradise S.A company with the objective to design an internal control system for the accounting process, based on the COSO methodology in order to proof the accomplishment of the objectives, the descriptive methodology used was the field investigation as this method permits the collection of true information of the reality of the company, a poll will be held with a quantitative focus as a descriptive statics will be used with frequencies, percentages, graphic, tables in order to propose processes in the accounting area with this design we expect to contribute with the efficiency and the effectiveness of the department. Keywords: Audit, control, risks, policies, procedures, accounting. es_ES
dc.description.abstract Está investigación se realizó en la empresa Tawa Paradise S. A, con el objeto de diseñar un sistema de control interno para el proceso contable, basado en la metodología COSO; para evidenciar el cumplimiento de los objetivos, la metodología que se utilizó fue la descriptiva, con investigación de campo ya que permitirá recolectar información verídica de la realidad de la Compañía, se realizará una encuesta con un enfoque cuantitativo, y utilizando la estadística descriptiva; con frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos para proponer procesos en el área contable, con este diseño se espera contribuir a la eficiencia y eficacia del departamento. Palabras Clave: Auditoría, Control, riesgos, políticas, procedimientos, contabilidad. es_ES
dc.format.extent 100p. es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Quito es_ES
dc.relation.ispartofseries CPA;011
dc.rights openAccess es_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ es_ES
dc.subject Auditoría, es_ES
dc.subject Control, riesgos, es_ES
dc.subject políticas, es_ES
dc.subject procedimientos, contabilidad. es_ES
dc.subject.other Contabilidad es_ES
dc.subject.other Empresa es_ES
dc.title PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA AGENCIA DE VIAJES TAWA PARADISE es_ES
dc.type bachelorThesis es_ES


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