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PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ, CASO VALLEJO ARAUJO, UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTO.

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dc.contributor.advisor GUAMAN CALVOPIÑA, MIGUEL MARCELO
dc.contributor.author CAMACHO NARANJO., JENNY GERMANIA
dc.date.accessioned 2019-03-27T23:24:47Z
dc.date.available 2019-03-27T23:24:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CAMACHO NARANJO, JENNY GERMANIA (2019) PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ, CASO VALLEJO ARAUJO, UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTO. Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PÚBLICAY AUDITORÍA Quito: Universidad Israel 2019, 86p. Mg. Miguel Marcelo Guamán Calvopiña Mg. LORENA ELIZABETH MUQUIS TITUAÑA UISRAEL-EC-CPA-378.242-2019-007 es_ES
dc.identifier.other UIsrael-ec-CPA-378.242-2019-007
dc.identifier.uri https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1986
dc.description The current work of internal control really seeks to perform a study of the different processes to control inventories, adding to this a tool that is the control analysis of them, in order to optimize existing resources within the company, developing this same way the internal policies, related procedures and flow diagrams to obtain the best results for the company as an organization. A thorough analysis of the internal control of the company in relation to Bodega was carried out, this through control processes, so based on these it was concluded that it would be advisable to recommend a Design of an Internal Control System for the Administration of Inventories in the company. Keywords: Internal control, inventories, procedure es_ES
dc.description.abstract El actual trabajo de control interno busca realmente realizar un estudio de los distintos procesos para controlar los inventarios de repuestos, adicionando a esto una herramienta que es el análisis de control de los mismos, para de esta forma optimizar los recursos existentes dentro de la empresa, desarrollando de esta misma manera las políticas internas, procedimientos relacionados y diagramas de flujo para obtener los mejores resultados para la empresa como organización. Se realizó un análisis minucioso del control interno de la empresa en lo referente a Bodega, esto mediante procesos de control, por lo que en base a estos se llegó a concluir que sería conveniente recomendar una mejora en el Sistema de Control Interno para la Administración de los Inventarios de repuestos en la empresa. Palabras Claves: Control interno, inventarios, procedimiento. es_ES
dc.format.extent 86p. es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Quito es_ES
dc.relation.ispartofseries CPA;007
dc.rights openAccess es_ES
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ es_ES
dc.subject Control interno,. es_ES
dc.subject inventarios, es_ES
dc.subject procedimiento es_ES
dc.subject Análisis es_ES
dc.subject.other Contabilidad es_ES
dc.subject.other Empresas es_ES
dc.title PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ, CASO VALLEJO ARAUJO, UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTO. es_ES
dc.type bachelorThesis es_ES


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