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metadata.dc.type: bachelorThesis
Título : EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA CLÍNICA QUIRÚRGICA DR. FABIAN IDROVO QUITO - 2017
Autor : Jaramillo Bayas, Carolina Paola
Carrión Paredes, Jorge Marcelo
BENAVIDES RUIZ, LOURDES GERMANIA
Palabras clave : Sistema de Control Interno,;COSO III,;contabilidad,;activos, confiabilidad.
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Quito
Citación : LOURDES GERMANIA BENAVIDES RUIZ (2018) EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA CLÍNICA QUIRÚRGICA DR. FABIAN IDROVO QUITO - 2017 Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORIA Quito: Universidad Israel, 2018 92p. Mg. CAROLINA JARAMILLO BAYAS Mg. JORGE MARCELO CARRIÓN PAREDES UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-005
Citación : CPA;005
Resumen : El deficiente Sistema de Control Interno en la Clínica de Cirugía Plástica del Dr. Fabián Idrovo de Quito constituye el problema central que se aborda en la presente investigación, debido a la ausencia de la planificación para su implementación y al desconocimiento de su importancia que conlleva el poder salvaguardar los activos, verificar la exactitud y la confiabilidad en los datos contables de la entidad. El objetivo general consistió en evaluar el sistema de control interno que aplicó la casa de salud objeto de estudio durante el año 2017, para ello se utilizó el enfoque metodológico cuantitativo y como marco de referencia el COSO III. La población objeto de estudio estuvo integrada por las cinco personas que laboran permanentemente en la clínica. Para evaluar el sistema de control interno se aplicó como herramienta el cuestionario con enfoque en el entorno de control, evaluación de riesgos, actividad de control, sistemas de información y la supervisión del sistema de control, cuyos hallazgos se volcaron en la matriz de riesgos, y en las directrices para el plan de mejoras. La investigación se justifica por cuanto un Sistema de Control Interno eficiente permitirá salvaguardar los activos, verificar la exactitud y la confiabilidad en los datos contables, así como evitar fraudes en la entidad. Se plantea como conclusión final, la necesidad de fortalecer el control interno en la casa de salud debido a las debilidades detectadas, para lo cual se plantean directrices para el plan de mejoras. PALABRAS CLAVE: Sistema de Control Interno, COSO III, contabilidad, activos, confiabilidad.
Descripción : The deficient Internal Control System at the Plastic Surgery Clinic of Dr. Fabián Idrovo de Quito is the central problem that is addressed in the present investigation, due to the absence of planning for its implementation and the lack of awareness of its importance Be able to safeguard the assets, verify the accuracy and reliability in the accounting data of the entity. The general objective was to evaluate the internal control system applied by the health home under study during the year 2017, using the quantitative methodological approach and COSO III as a reference framework. The study population consisted of the five people who work permanently in the clinic. In order to evaluate the internal control system, the questionnaire focused on the control environment, risk assessment, control activity, information systems and supervision of the control system was applied as a tool whose findings were focused on the risk matrix, And in the guidelines for the improvement plan. The investigation is justified because an efficient Internal Control System will allow to safeguard the assets, verify the accuracy and reliability in the accounting data, as well as to avoid fraud in the entity. The final conclusion is the need to strengthen internal control in the health home due to weaknesses detected, for which guidelines are proposed for the improvement plan. KEY WORDS: Internal Control System, COSO III, accounting, assets, reliability.
URI : http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1501
ISSN : UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-005
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