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metadata.dc.type: bachelorThesis
Título : PROPUESTA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA AGENCIA DE VIAJES TAWA PARADISE
Autor : González Morales, Melanio Alfredo
Ramos Álvarez, Andrés
SALMERÓN TACURI, PAOLA ALEXANDRA
Palabras clave : Auditoría,;Control, riesgos,;políticas,;procedimientos, contabilidad.
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Quito
Citación : VALENCIA MONGE, ESTEBAN ALBERTO (2018) DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NIIF 15 EN EMPRESA DE TELEFONÍA ABC Quito UISRAEL, CONTABILIDAD PUBLICA Y AUDITORÍA Quito: Universidad Israel 2018, 60p. PhD. MELANIO ALFREDO GONZÁLEZ MORALES Mg. ANDRÉS RAMOS ÁLVAREZ UISRAEL-EC-CPA 378.242-2018-011
Citación : CPA;011
Resumen : Está investigación se realizó en la empresa Tawa Paradise S. A, con el objeto de diseñar un sistema de control interno para el proceso contable, basado en la metodología COSO; para evidenciar el cumplimiento de los objetivos, la metodología que se utilizó fue la descriptiva, con investigación de campo ya que permitirá recolectar información verídica de la realidad de la Compañía, se realizará una encuesta con un enfoque cuantitativo, y utilizando la estadística descriptiva; con frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos para proponer procesos en el área contable, con este diseño se espera contribuir a la eficiencia y eficacia del departamento. Palabras Clave: Auditoría, Control, riesgos, políticas, procedimientos, contabilidad.
Descripción : This investigation took place at Tawa Paradise S.A company with the objective to design an internal control system for the accounting process, based on the COSO methodology in order to proof the accomplishment of the objectives, the descriptive methodology used was the field investigation as this method permits the collection of true information of the reality of the company, a poll will be held with a quantitative focus as a descriptive statics will be used with frequencies, percentages, graphic, tables in order to propose processes in the accounting area with this design we expect to contribute with the efficiency and the effectiveness of the department. Keywords: Audit, control, risks, policies, procedures, accounting.
URI : http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1598
ISSN : UISRAEL-EC-CPA-378.242-2018-011
Aparece en las colecciones: Tesis - Licenciado/a en Contabilidad Pública y Auditoría

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