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metadata.dc.type: bachelorThesis
Título : PLAN DE MEJORAS DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA SUPERMACONSVI.
Autor : MUQUIS TITUAÑA, LORENA ELIZABETH
TULCÁN PASTAS, ANA LUCÍA
GOYES BALSECA, GERARDO ESTEBAN
Palabras clave : Procedimientos,;Descriptivos de cargo,;Herramientas de control;investigación
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Quito - UIsrael
Citación : GOYES BALSECA, GERARDO ESTEBAN (2019) PLAN DE MEJORAS DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA SUPERMACONSVI Quito UIsrael, Contabilidad Pública y Auditoria Quito: Universidad Israel 2019, 62p. Mg. Lorena Elizabeth Muquis Tituaña Mg. Ana Lucía Tulcán Pastas Uisrael-Ec- CPA-378-242-2019-015
Citación : CPA;015
Resumen : La presente investigación se enfocó en la situación presente de la empresa SUPERMACONSVI S.A., dedicada a la comercialización de materiales para acabados de construcción, debido a que se trabajó con datos reales y presentes al momento para implementar herramientas de control interno que aporten y sean usadas a partir de la entrega formal de las mismas, se vio necesaria la implementación de estas dentro de la compañía por dos factores que fueron fundamentales en ese momento, primero, la crisis en el sector de la construcción que estaba atravesando el país, y segundo, una evidente falta de controles y procesos escritos dentro de la empresa que, sin duda alguna, representaban un riesgo para la correcta gestión de la misma; con esta situación actual, el objetivo principal de esta investigación fue implementar procesos y herramientas de control que permitieron a SUPERMACONSVI tener información financiera óptima y confiable con el fin de tomar decisiones adecuadas, para la consecución de este objetivo se utilizó la investigación descriptiva y de campo que otorgaron información real para poder trabajar con las variables obtenidas a través de fuentes como entrevistas, encuestas y observación directa y ser lo más exactos posibles al momento de otorgar las herramientas necesarias, para concluir entonces con una estructura de la empresa debidamente organizada, con procesos lógicos y que sean guías de las principales funciones realizadas por el personal y con indicadores de gestión que arrojaron datos certeros y numéricos sobre la realidad de la compañía en el momento que se realizó la investigación. Palabras clave: Procedimientos, Descriptivos de cargo, Herramientas de control
Descripción : The present investigation was focused on situation of the company SUPERMACONSVI SA, dedicated to the commercialization of materials for construction finishes, because it worked with real data and present at the time to implement internal control tools that provide and are used to From the formal delivery of the same, it was necessary to implement these within the company for two factors that were fundamental at that time, first, the crisis in the construction sector that was going through the country, and second, a evident lack of controls and written processes within the company that, without a doubt, represented a risk for the correct management of the same; With this current situation, the main objective of this research was to implement control processes and tools that allowed SUPERMACONSVI to have optimal and reliable financial information in order to make appropriate decisions, for the purpose of achieving this objective descriptive and field research was used that granted real data to be able to work with the variables obtained through sources such as interviews, surveys and direct observation and be as accurate as possible when granting the necessary tools, to conclude then with a structure of the company properly organized, with processes logical and that are guides of the main functions performed by the staff and with management indicators that yielded accurate and numerical data on the reality of the company at the time the investigation was conducted. Keywords: Procedures, Job descriptions, Control tools.
URI : https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2262
Aparece en las colecciones: Tesis - Carrera de Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría 2023

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